问题已解决
我2018年发生的折让,我贷方直接冲的是:贷:应交税费-应交增值税进项税额,不是应交进项税额转出科目,我本年度调整的话如何做调整?



你好 你申报的时候进项税额转出了的话 就不用再调整了
2019 04/18 14:47

84785017 

2019 04/18 14:54
那我的账务处理呢?应交税费_应交增值税(进项税额)科目能出现在贷方吗?我怎么做分录将错误的地方调整过来呢?

答疑苏老师 

2019 04/18 14:58
你好 冲减的分录是可以出现在贷方的