问题已解决
你好老师!汇算清缴里面的业务招待费调增5万,需要缴纳税费吗



如果是调增后,应纳税所得额在弥补以前年度亏损后,还是正数的话,是需要补交税款的
2019 05/07 20:49

84784996 

2019 05/07 20:54
江老师,如果没有以前年度亏损为0,那么调增的5万,需要缴纳多少税费呢

江老师 

2019 05/07 21:01
需要交的税费是5000元,按20%减半征收

84784996 

2019 05/07 21:05
如果未分配利润为—6万就不需要缴纳费用是吗

江老师 

2019 05/07 21:56
这个就是可以弥补亏损,不用交税了。