问题已解决

老师,我们单位去年有一笔预付账款60000元,发票在去年就开出来了,但是我们公司相关办理人员,2019才把发票交给财务,这个情况如何处理?

84784956| 提问时间:2019 05/28 10:11
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速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你去年做过什么分录了。这个款是什么业务的款项
2019 05/28 10:11
84784956
2019 05/28 10:13
借:预付账款-某某公司60000元 贷:银行存款60000 是付软件服务费
宋生老师
2019 05/28 10:18
你好!如果这项服务属于去年的,你应该计入以前年度损益调整。如果是属于今年的部分,今年摊销
84784956
2019 05/28 10:18
??
宋生老师
2019 05/28 10:21
你好!你有什么疑问。如果这个服务是属于去年,借以前年度损益调整贷预付账款
84784956
2019 05/28 10:22
会计分录如何写
宋生老师
2019 05/28 10:41
你好!借以前年度损益调整贷预付账款
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