问题已解决
老师,我们单位去年有一笔预付账款60000元,发票在去年就开出来了,但是我们公司相关办理人员,2019才把发票交给财务,这个情况如何处理?



你好!你去年做过什么分录了。这个款是什么业务的款项
2019 05/28 10:11

84784956 

2019 05/28 10:13
借:预付账款-某某公司60000元
贷:银行存款60000
是付软件服务费

宋生老师 

2019 05/28 10:18
你好!如果这项服务属于去年的,你应该计入以前年度损益调整。如果是属于今年的部分,今年摊销

84784956 

2019 05/28 10:18
??

宋生老师 

2019 05/28 10:21
你好!你有什么疑问。如果这个服务是属于去年,借以前年度损益调整贷预付账款

84784956 

2019 05/28 10:22
会计分录如何写

宋生老师 

2019 05/28 10:41
你好!借以前年度损益调整贷预付账款