问题已解决

老师,上个月因供应商不小心把我们认证的进项票作废了,我们做了进项税额转出,借库存商品,贷进项税额转出。这个月收到新开具的进项票,相关的成本上个月已经结转了,这个月进项税额抵扣怎么做分录呢??

84785014| 提问时间:2019 06/03 22:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
答疑郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
红冲上月的成本,借主营业务成本负数贷库存商品负数 然后做发票的借库存商品,进项贷银存 借主营业务成本贷库存商品
2019 06/03 23:03
84785014
2019 06/03 23:09
是相当于我多交了交了1次进项税额?
84785014
2019 06/03 23:10
因为我上个月把进项税额转出计入成本了,这个月又交了一次,这样理解对么?
答疑郭老师
2019 06/03 23:52
不多交,你之前抵扣了,然后转出,不多交 后期又给你开了,你可以抵扣
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取