问题已解决
我们提供了专票,他们给我们把进项往个人账户转,怎么做分录
他们给我们把进项往个人账户转?---请具体描述一下,是不是对方将款项打给了个人账户啊?
2019 06/10 11:16
84784947 
2019 06/10 11:29
进项税额打给个人账户
张艳老师 
2019 06/10 11:30
您公司是开票方,还是受票方?
84784947 
2019 06/10 11:31
开票方,给别人专票,别人把进项税额转给我们个人账户
张艳老师 
2019 06/10 11:35
不建议这样操作,是要往公司公户打款的。
借:其他应收款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
84784947 
2019 06/10 11:37
我们是第三方,跟供货方买的票,给销售方拿材料票,进项税额他们不和销项低减,所有全额扣下我们的税费,拿回来专票,进项转给我们个人,是这样,你明白没
张艳老师 
2019 06/10 11:41
我看明白您的意思了,首先您这样操作会涉及虚开增值税发票的,不建议这样操作。
您的这样业务只能在内帐核算了,因为外帐增值税无法核算。
借:库存现金等
贷:主营业务收入
84784947 
2019 06/10 11:42
不明白
84784947 
2019 06/10 11:42
那这部分进项税额,走公章转出去,怎么做账?
张艳老师 
2019 06/10 11:44
和您描述一下您的业务,您看老师理解的是否正确?
您公司销售给下游客户材料,但是发票不是您公司开具的,而是您公司向您公司的供货方购买的(发票抬头为您的下游客户),由于您公司没有开具发票,对方扣了税点,但是又由于您公司让您的供货方给您的下游客户开具了发票,您的下游客户又给您公司的个人账户打款了此发票的税点,是这样的吧?
84784947 
2019 06/10 11:46
什么了
84784947 
2019 06/10 11:47
我们是建筑公司,**的,我们是个人,必须走公章
张艳老师 
2019 06/10 11:48
抱歉,没有接触过建筑**业务,帮您解答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。
84784947 
2019 06/10 11:48
看你也不行
张艳老师 
2019 06/10 11:52
没能帮到您非常抱歉。
84784947 
2019 06/10 15:01
慢慢读了你的上面那段话,好像就是这样子,下游客户给我们公司退进项税额,给我们打到个人账户,怎么处理账务
84784947 
2019 06/10 15:03
下有客户是什么意思,下游客户,是不给我们开具发票的销项税额的,我们的供应商就是进项税额的我们只是中间人
张艳老师 
2019 06/10 16:18
我真的没有接触过**业务,不清楚其账务处理的思路,我理解的业务是您公司作为**方是要给被**方开具发票的,而您公司是直接从供应商那里取得进项发票给被**方,我的理解您公司只能按类似提供咨询或中介服务那样确认收入。不知道适合不适合您问题的实际情况。

00:10:00
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