问题已解决
老师好!假如我之前计提工资时是 借,管理费用-工资;贷,应付职工薪酬。现在我想把它转入主营业务成本,是不是做以下的分录就行: 借,主营业务成本 贷,管理费用-工资???



借,主营业务成本,借,管理费用 负数
2019 06/12 16:02

84785015 

2019 06/12 16:05
为什么是借管理费用 负数?

84785015 

2019 06/12 16:07
而不是贷 管理费用-工资?

辜老师 

2019 06/12 16:12
费用的贷方发生额最好在借方负数显示