问题已解决

老师好!假如我之前计提工资时是 借,管理费用-工资;贷,应付职工薪酬。现在我想把它转入主营业务成本,是不是做以下的分录就行: 借,主营业务成本 贷,管理费用-工资???

84785015| 提问时间:2019 06/12 16:01
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借,主营业务成本,借,管理费用 负数
2019 06/12 16:02
84785015
2019 06/12 16:05
为什么是借管理费用 负数?
84785015
2019 06/12 16:07
而不是贷 管理费用-工资?
辜老师
2019 06/12 16:12
费用的贷方发生额最好在借方负数显示
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