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老师:我们上月开的技术服务费15万,是免增值税,那为什么企业所得税是按照利润的5%交,这个应该怎理解,小规模纳税人

84784989| 提问时间:2019 07/01 09:47
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,你们是什么样企业,季度开票超过30万元
2019 07/01 09:49
庄老师
2019 07/01 09:51
小规模纳税人年应纳税所得额不超过100万元,税率20%减按25%征收
84784989
2019 07/01 11:30
我们开的发票是技术服务费,预交企业所得税是按照利润的5%交纳,是因为没有吵过100万这样交吗?
84784989
2019 07/01 11:31
不是没超过100万是按照25%减按20%预交吗?
庄老师
2019 07/01 11:36
你好,是的,是这样的,
84784989
2019 07/01 11:41
那就是技术服务费是按照5%预交企业所得税,那其他的是按照25%减按20%交吗?比如:销售货物、服务等,是怎么交纳所得税的?
庄老师
2019 07/01 11:48
所得税是以利润为基数的,开发票交的是增值税,小规模纳税人月销售额10万以下,季度销售额30万以下,免征增值税。销售货物、服务等符合小微企业,年应纳税所得额不超过100万元,所得税减按25%计入应纳税所得,按20%所得税税率计算所得税。发票就代表着你的收入,无论你开什么发票,有利润了就要交所得税了。
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