问题已解决
期末如何结转成本? 我们公司是建筑公司,没有购销产品的过程所以不能如图一这样去结转成本,只是采购工程材料投入到工程里面,或者付工程款给我们分包下去的乙方,这个工程也不是我们的,我们是总包下来做,所以不能作为我们公司的固定资产,而是我们的成本。那期末如图一这样结转成本对吗?
你建筑公司,你是承包工程项目
还是自建资产
2019 07/03 16:56
84784959 
2019 07/03 16:58
承包工程项目的
陈诗晗老师 
2019 07/03 17:15
发生成本
借:工程施工~合同成本
贷:银行存款等
收到款项
借:银行存款
贷:工程结算
完工进度结转收入成本
借:营业成本
工程施工~合同毛利
贷:营业收入
完工
借:工程结算
贷:工程施工~合同成本
工程施工~合同毛利
84784959 
2019 07/03 17:59
谢谢老师果然高明
84784959 
2019 07/03 17:59
但是老师我脑容量不够新增那么多科目容易乱,可不可以简单点的
84784959 
2019 07/03 18:00
比如我有收入就直接入到主营业务收入,付材料费和工程款给乙方我直接入到主营业务成本,可以吗?
陈诗晗老师 
2019 07/03 18:14
你如果是小规模可以,开票确认收入
发生的工程成本转营业成本

00:10:00
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