2017年度企业所得税汇缴时做了:借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金-应交企业所得税 但今年说我们错误了小微没有做小微,所以多交了所得税。现在要怎么调整呢多交的不退了,想作为营业外支出,要做财务处理吗?
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