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老师,我们发9月份工资的时候,一个员工单位承担的社保,在9月份工资发的时候,在他的工资扣出来了,这个账务我应该怎么调比较好?

84784988| 提问时间:2019 10/28 13:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,也就是个人负担的单位的部分是吗
2019 10/28 13:18
84784988
2019 10/28 13:25
是的,而且9月份做账的时候是按这个人只承担个人部分记账的
84784988
2019 10/28 13:25
这个月发工资的时候,领导又把单位承担的那部分社保,也让他自己承担了
郭老师
2019 10/28 13:25
发工资借应付职工薪酬贷其他应收款(单位加个人)
84784988
2019 10/28 14:07
我不得冲上个月的凭证吗,应该怎么充?
郭老师
2019 10/28 14:08
你上个月怎么做的 计提了单位负担的红冲就可以
84784988
2019 10/28 14:21
计提社保借管理费用贷应付职工薪酬 缴纳社保借应付职工薪酬 借其他应付款个人 贷银行存款 我上个月这样做的 那我这个月做的时候是充的话分录应该怎么做
郭老师
2019 10/28 14:23
借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
84784988
2019 10/28 15:04
那我其他应付款那个科目呢,不应该也得冲吗
郭老师
2019 10/28 15:05
不需要的你们不就是个人负担了吗
84784988
2019 10/28 15:07
个人承担本应该是其他应付款300,然后单位承担的这部分800元又让个人承担,这不其他应付款变成了1100元了吗
郭老师
2019 10/28 15:09
借管理费用-800 贷应付职工薪酬-800 借应付职工薪酬-工资1100贷其他应付款1100
84784988
2019 10/28 15:15
这样其他应付款还是不平呀
郭老师
2019 10/28 15:17
借其他应付款贷银存1100 不是这么做的?
84784988
2019 10/28 15:28
发放工资的时候,我是借应付职工薪酬,工资 贷银行存款 贷其他应付款1100 我是这样做的,我要是借管理费用负数 贷其他应付款负数 这样可以吗
郭老师
2019 10/28 15:31
前面的是社保让你红冲 比如工资2000 借管理费用2000贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款1100银存900
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