问题已解决
我想问下公司以前都是发放工资的时候贷方写其他应付款,年底或者第二年汇算清缴时有影响吗?需要怎么处理?
你好,同学、
你应该是应付职工薪酬 处理。要不然你这部分工资不能税前扣除的哟。
2019 11/14 22:21
84785010 
2019 11/14 22:31
计提的时候是借管理费用贷应付职工薪酬,发放时候借应付职工薪酬贷其他应付款
陈诗晗老师 
2019 11/14 23:11
是的,分录处理对了
84785010 
2019 11/14 23:13
我知道呀,问题是没有实际发放工资?这样处理后期会有问题吗?
陈诗晗老师 
2019 11/14 23:29
没有实际发放,就是汇算清缴时不可以扣除

00:10:00
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