问题已解决
我聘用退休人员培训,有劳务费支出,计提培训8%, 借:其它应付款4000 贷:现金4000 借:管理费用-培训费200 贷:其它应付款200 有问题吗?符合税费和会计吗?
你好,严谨的来说劳务费也要用应付职工薪酬
2020 03/04 00:22
84784981 
2020 03/04 01:16
每月劳务费2500元,
每月计提8%管理费用-培训费200元。
有一张培训费增值税专用发票4000元,分20个月摊销
问:摊销培训费价税分离的分录,怎么做?
小云老师 
2020 03/04 10:20
有发票能抵扣进项税是不能摊销的。而且按你说的月2500,也就是该只做一笔,为何分20个月摊销,你要每个月200就直接每个月计提200,那个不叫摊销

00:10:00
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