问题已解决
老师,我们是小规模纳税人,现在申报增值税时,有几个问题想请教下。 1.第一季度我们收入没有超过30万,普票部分是免税的,这个免税的金额是填在第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”还是第10栏的“小微企业免税销售额”,还是说两栏都要填,这个免税需要填申报明细表吗? 2.疫情期间减按1%开票了,因为小于30万普票不用交税了,但2-3月开的专票是1%,少的2%填到哪一栏呢?免税申报明细表怎么填呢?
第十栏里面填写。你填写减免明细表。
2020 04/22 11:46
郭老师 
2020 04/22 11:46
主表应纳税减征额
减免明细表减免项目,本期发生额和实际抵扣金额。
84785019 
2020 04/22 11:49
也就是第一个问题的话,直接第10栏填写,第三栏不填,然后减免明细表不用填。第二个问题的话,直接把应该减免的专票2%的税额填进去,然后减免明细表的本期发生额和实际抵扣金额也填减免的税额。对吧老师
郭老师 
2020 04/22 11:52
第一个对
第二个不对
减免的2%,在主表应纳税减征额和减免明细表减免项目,本期发生额和实际抵扣金额。
84785019 
2020 04/22 11:55
第二个在明细表填的金额,本期发生额和实际抵扣金额都填一样的金额,也就是专票减免的2%对吧?
郭老师 
2020 04/22 11:59
你好,是的,

00:10:00
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