问题已解决
外账中全部是有发票的,没有白条会不会有问题
实际业务没有白条的没有问题
2020 04/30 15:02
84785009 
2020 04/30 17:31
老师,如果我们公司付某项费用用私户付款付到对方公户,对方会给我们开发票吗
如果付款当期对方没开发票可以先不入账吗等拿到发票再入账,如果确定拿不到了就不入外账可以吗
郭老师 
2020 04/30 17:33
这个你问下对方
提前问好了
借其他应收款贷银存
84785009 
2020 04/30 17:45
可以入费用吧
84785009 
2020 04/30 17:45
后面一句对吗
郭老师 
2020 04/30 17:59
确定拿不到也做账
正常做费用,汇算清缴调增
84785009 
2020 04/30 21:27
1.不入外账可以吗?
2.老师,某项费用发票没拿到,有老师说用别的费用发票来代替,冲销之前那笔没发票的业务,拿有发票的入账,能举个例子吗
郭老师 
2020 04/30 21:35
1.你支付出去不做账
货币资金对不上
郭老师 
2020 04/30 21:35
2.你实际业务是什么的
84785009 
2020 04/30 21:42
现金支付的可以不入外账吗?
2.就是不理解老师讲的,老师没讲例子
郭老师 
2020 04/30 21:44
你账上现金和实际对不上
如果办公费的你可以找平时滴滴打车的
注意时间
福利费的可以找餐饮发票
84785009 
2020 04/30 23:18
我们会计外账上的现金和实际一直都是不相符的
意思是不是如果去年10有笔费用200没发票入账了借费用贷银行,2月份拿了一份发票200,那我在2月先冲销10月份那笔分录,蓝字借以前年度损益调整贷银行存款吗 (我感觉200那岂不是实际没付却计入了2月贷方),等汇缴时在主表直接调减应纳税所得额吗
好麻烦Ծ‸Ծ
郭老师 
2020 04/30 23:24
暂估的和发票一致,不需要调整了
发票放到凭证后面就可以
84785009 
2020 05/01 00:11
那如果不一致呢
郭老师 
2020 05/01 01:14
借应付贷以前年度损益调整
或者做相反分录
以前年度损益调整结转到利润分配

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问
41

意见反馈