问题已解决

你好,我是建筑公司,我们就是前段时间有完工的项目,当时没开票,税务局今天告诉我们让我们交增值税 我们咋填报,我们下月开票的话就是不是重复上税点

84785020| 提问时间:2020 06/08 20:21
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
可以确认未开票收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 填写附表1
2020 06/08 20:23
蒋飞老师
2020 06/08 20:24
下月开票时,先冲减未开票收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示) 然后再根据发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
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