问题已解决
你好,我是建筑公司,我们就是前段时间有完工的项目,当时没开票,税务局今天告诉我们让我们交增值税 我们咋填报,我们下月开票的话就是不是重复上税点



可以确认未开票收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
填写附表1
2020 06/08 20:23

蒋飞老师 

2020 06/08 20:24
下月开票时,先冲减未开票收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(金额用负数表示)
然后再根据发票
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)