问题已解决
老师,我们是建筑公司,人工费发票当年没开回来,但次年5月末前能开回来。平时人工费需要暂估入账吗?分录怎么写?人工费发票取得时(专票)需要怎么做账?分录怎么写?
需要暂估的
跨年的,借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整,进项贷应付帐款
差额结转到利润分配
汇算清缴根据开发票的抵扣
2020 07/04 11:38
84785015 
2020 07/04 14:46
老师,汇算清缴按发票全额还是按不含税金额抵扣?
郭老师 
2020 07/04 14:49
如果你抵扣了增值税,按不含税的抵扣所得税。

00:10:00
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