问题已解决
老师我公司是建筑业,开了9%和3%的增值税专票,3%是简易计税,9%是销项税,这个月增值税原本要交40万,9%的销项税额用留抵税额抵减了,剩下要交31万左右的增值税,但是我不明白销项税额用留抵税额抵减的会计分录是什么



一般计税是可以进项税额抵扣,这个留底税额是之前没有抵扣完的进项税额
2020 07/06 16:53

84784995 

2020 07/06 17:07
那这次开了9%的发票用留底税额抵扣了,只交3%的税额,但是做账的时候销项税额有9%的税额,最后要怎么转出来

maize老师 

2020 07/06 17:21
借转出未交增值税 贷进项税额