问题已解决
老师,你好。 去年收到一笔客户汇入管理服务费,当时列入科目,预收账款:10万元。 本月度已经将这一笔收入,正常申报收入。现在的会计分录怎样做呢?分录怎样写呢?



借预收账款
贷主营业务收入
应交税费
2021 05/15 10:23

84785036 

2021 05/15 10:26
老师,当时直接将10万元按不含税申报收入。现在形成有一个税金的差异呢?

郭老师 

2021 05/15 10:27
去年分录怎么做的

84785036 

2021 05/15 10:30
去年的分录:借:银行存款/10万元,贷:预收账款

84785036 

2021 05/15 10:31
10万元,就是收到管理服务费。应该要除以不含税,我现在直接将含税申报。差异怎样调整呢?

郭老师 

2021 05/15 10:33
去税务局修改申报表
账上贷主营业务收入负数
应交税费

84785036 

2021 05/15 10:39
周一去修改。请问当做收入时,怎样写摘要呢?

郭老师 

2021 05/15 10:42
调整之前错误账务处理