问题已解决
老师,有一个份合同总造价168000元,此次付款95%,即159600元,收回先前的借款10万元,此次本应支付59600元,但因一些原因,扣除1000及电费156元,所以最终付给建筑商的金额为58444元。请问怎么做分录啊



老师,客户前期已经把发票开过来了,169000元的发票,我在前期已经做了分录 借:开发成本/建安工程费 196000 贷:应付账款 196000 还能用预付账款科目吗?
2016 12/06 10:16

84784986 

2016 12/06 10:18
老师,客户前期已经把发票开过来了,168000元的发票,我在前期已经做了分录 借:开发成本/建安工程费 168000 贷:应付账款 168000 还能用预付账款科目吗?

王雁鸣老师 

2016 12/06 10:08
您好,分录,借:预付账款,159600,贷:其他应收款 1000000,其他应付款,1000,管理费用-电费,156,现金或者银行存款,58444

王雁鸣老师 

2016 12/06 10:21
您好,那把预付账款改为应付账款即可。