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老师,有一个份合同总造价168000元,此次付款95%,即159600元,收回先前的借款10万元,此次本应支付59600元,但因一些原因,扣除1000及电费156元,所以最终付给建筑商的金额为58444元。请问怎么做分录啊

84784986| 提问时间:2016 12/06 10:04
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84784986
金牌答疑老师
职称:中级会计师
老师,客户前期已经把发票开过来了,169000元的发票,我在前期已经做了分录 借:开发成本/建安工程费 196000 贷:应付账款 196000 还能用预付账款科目吗?
2016 12/06 10:16
84784986
2016 12/06 10:18
老师,客户前期已经把发票开过来了,168000元的发票,我在前期已经做了分录 借:开发成本/建安工程费 168000 贷:应付账款 168000 还能用预付账款科目吗?
王雁鸣老师
2016 12/06 10:08
您好,分录,借:预付账款,159600,贷:其他应收款 1000000,其他应付款,1000,管理费用-电费,156,现金或者银行存款,58444
王雁鸣老师
2016 12/06 10:21
您好,那把预付账款改为应付账款即可。
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