问题已解决

老师您好,我固定资产原值期初数据不对,可以修改吗

84784968| 提问时间:2021 07/23 08:38
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个需要看你软件,有比较高级软件可以去改期初,有的是改不了,改不了,你只能看是不是通过分录调正确这样,你可以去试试,期初下面去找下要是可以修改会有按钮的
2021 07/23 08:39
maize老师
2021 07/23 08:41
要是使用固定资产模块,你就固定资产模块下面修改 有没有?可以改
maize老师
2021 07/23 08:48
你这个是多了还是少了,多了做借未分配利润,借固定资产 负数,少做借固定资产,贷未分配利润
maize老师
2021 07/23 09:08
少做借固定资产,贷未分配利润
maize老师
2021 07/23 09:17
别的科目都对,只有这个固定资产不对只能转未分配利润。
maize老师
2021 07/23 09:18
你有没有往来科目不对?有就贷应付账款或者是其他应付款
maize老师
2021 07/23 09:31
你这个少做,肯定要不就往来做少了,要不就不需要付款啊,
maize老师
2021 07/23 09:31
你这个不是直接少做,是盘盈了?
maize老师
2021 07/23 09:32
小准则,盘盈时的会计处理为:     (1)借:固定资产      贷:累计折旧    待处理财产损溢        (2)借:待处理财产损溢      贷:营业处收入    
maize老师
2021 07/23 09:32
《企业会计准则》盘盈时的会计处理为:     (1)借:固定资产    贷:累计折旧     以前年度损益调整        (2)借:以前年度损益调整      贷:应交税费——应交所得税        (3)借:以前年度损益调整     贷:盈余公积——法定盈余公积        (4)借:以前年度损益调整     贷:利润分配——未分配利润  
maize老师
2021 07/23 11:52
没有别的了,只有这几种啊,主要是分析,你这个到底是啥情况,要是就说后续取得发票之前少做,那这个直接补上,借固定资产,贷应付账款,或者是其他应付款等
maize老师
2021 07/23 12:01
金额大不大,不大做其他应付款贷库存现金,冲掉
maize老师
2021 07/23 12:42
太大了,这个不行,你先挂往来后续慢慢现金冲吧
84784968
2021 07/23 08:43
老师您好,我们这个软件不可以修改,如果用分录来调的话会计分录怎么来做呢
84784968
2021 07/23 08:59
老师您好,少做了
84784968
2021 07/23 09:15
老师您好,我们这里是分红的企业,如果转到未分配利润里面老板肯定不同意,因为从今年开始分红的,转到实收资本里面可以吗。
84784968
2021 07/23 09:23
没有,这个固定资产我们这里没有特殊业务的
84784968
2021 07/23 11:47
老师您好,这个如果落在营业外收入老板肯定不干,还有其他的办法吗
84784968
2021 07/23 11:57
老师您好,挂到应付账款或者其他应付款以后怎么来处理呢,也不能一直挂着。
84784968
2021 07/23 12:37
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