问题已解决

老师早,月初时我公司在税局办理了用留抵进项税额抵减之前欠的税款和滞纳金,公司是房开企业,现在交的增值税都是预缴的,做账时已预缴的税款是计入应交税费-增值税-已交增值税,请问老师抵税这笔分录我要怎么做?

84785015| 提问时间:2021 08/12 09:48
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好    你们之前留抵进项税挂那个科目去的    ;这样才能判断怎么抵减  
2021 08/12 09:49
84785015
2021 08/12 10:08
一直挂在应交税费-增值税-进项税额里面
meizi老师
2021 08/12 10:12
 你好  那你就做账   借 应交税费-未交增值税贷  应交税费-增值税-进项税额
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