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公司给员工购买礼品花费了5000元。计入员工福利,账务处理是:借:管理费用-福利费 贷:银行存款。还是要先计提:借:应付职工薪酬-福利费啊

84784980| 提问时间:2017 01/12 15:32
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84784980
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
老师您好我想请问下在我收到报销福利费的发票时分录这样做: 借:管理费用-福利费 贷 :应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 行吗
2017 01/12 15:43
邹老师
2017 01/12 15:35
你好,需要先计提,然后支付的
邹老师
2017 01/12 15:43
就是这样处理的
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