问题已解决
公司给员工购买礼品花费了5000元。计入员工福利,账务处理是:借:管理费用-福利费 贷:银行存款。还是要先计提:借:应付职工薪酬-福利费啊



老师您好我想请问下在我收到报销福利费的发票时分录这样做: 借:管理费用-福利费 贷 :应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 行吗
2017 01/12 15:43

邹老师 

2017 01/12 15:35
你好,需要先计提,然后支付的

邹老师 

2017 01/12 15:43
就是这样处理的