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老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?

84784966| 提问时间:2021 11/22 14:07
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 红冲暂估 按发票入账 
2021 11/22 14:10
84784966
2021 11/22 14:37
如果成本以前结转的多了少了如何调整? 暂估的
玲老师
2021 11/22 14:41
把暂估的成本红冲按照发票的成本结转就对了。 这样也就不存在差异。
84784966
2021 11/22 15:47
老师,我在网上看的,如果以前成本少结转就是借:其他业务成本 贷:库存商品 如果以前成本多结转就是借:其他业务成本 负数 贷:库存商品负数 这样可以吗?
玲老师
2021 11/22 15:52
这样直接更正也可以的这样直接更正也可以的。
84784966
2021 11/22 16:00
还有一个问题,原材料以前是暂估的,回来冲减成本是调整原材料吗?但是原材料最后都结转到库存商品了
84784966
2021 11/22 16:02
不想用的科目太多,以前先付款都是走的应付账款,后来收到票时候,是不是借:库存商品,贷;应付账款 摘要是购买商品,付款可以吗?别人说这样的摘要是错的,应该是预付账款
玲老师
2021 11/22 16:07
暂估时用哪个科目就冲哪个科目  这样处理最好 
玲老师
2021 11/22 16:09
暂估的领用了 冲库存也可以  主要是成本金额对上就可以 
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