问题已解决
老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?



你好 红冲暂估 按发票入账
2021 11/22 14:10

84784966 

2021 11/22 14:37
如果成本以前结转的多了少了如何调整? 暂估的

玲老师 

2021 11/22 14:41
把暂估的成本红冲按照发票的成本结转就对了。
这样也就不存在差异。

84784966 

2021 11/22 15:47
老师,我在网上看的,如果以前成本少结转就是借:其他业务成本 贷:库存商品 如果以前成本多结转就是借:其他业务成本 负数 贷:库存商品负数 这样可以吗?

玲老师 

2021 11/22 15:52
这样直接更正也可以的这样直接更正也可以的。

84784966 

2021 11/22 16:00
还有一个问题,原材料以前是暂估的,回来冲减成本是调整原材料吗?但是原材料最后都结转到库存商品了

84784966 

2021 11/22 16:02
不想用的科目太多,以前先付款都是走的应付账款,后来收到票时候,是不是借:库存商品,贷;应付账款 摘要是购买商品,付款可以吗?别人说这样的摘要是错的,应该是预付账款

玲老师 

2021 11/22 16:07
暂估时用哪个科目就冲哪个科目 这样处理最好

玲老师 

2021 11/22 16:09
暂估的领用了 冲库存也可以 主要是成本金额对上就可以