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我做账借应收账款570 销售费用-运费30 贷主营业务收入600 这样对吗?

84784957| 提问时间:2021 12/22 15:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个具体的是什么业务的?
2021 12/22 15:47
郭老师
2021 12/22 15:47
运费是你们单位承担的吗?
84784957
2021 12/22 15:50
现在我也不知道这里面什么情况,如果是我们单位承担怎么做?如果不是我们单位承担又该怎样处理呢?
郭老师
2021 12/22 15:51
你们承担的话,你应该还有一个分录,借销售费用贷,银行存款贷方应该还有一个银行存款,你单独支付的。
84784957
2021 12/22 16:14
还是不大明白,我这几天在听课,按照老师讲的思路应该是借应收账款-国外客户600元 贷应付货代-运费30元,主营业务收入 570元
郭老师
2021 12/22 16:18
你得看一下这个是什么业务的,如果是代收代付的,做你第二个分录,如果是你们单位承担的,应该是做第一个。
84784957
2021 12/22 16:31
我家是这样的情况,比方报关单是是600元的货物,我们收客户美元直接结汇成人民币,银行收到600元,然后再扣除手续费10元,最终能收款是590元
84784957
2021 12/22 16:33
后期货代会报销一些费用,我们在另外支付给货代钱,是不是应该是第二种做账方法,贷应付货代
郭老师
2021 12/22 16:33
那这个手续费你可以放到财务费用里面的,借银行存款,财务费用,贷主营业务收入。
84784957
2021 12/22 16:36
应该贷应收账款吧,怎么还是主营业务收入了呢?
郭老师
2021 12/22 16:37
好,如果你之前借应收账款贷主营业务收入了,上面的分录贷应收账款,如果你没有做收入的话,不就是主营业务收入,这个不错呀。
84784957
2021 12/22 16:45
你收款的时候做收入,那开发票的时候就不用确认收入了?我怎么越来越迷糊了
郭老师
2021 12/22 16:46
好,那你没有当月收款直接开了发票的情况下吗。
郭老师
2021 12/22 16:46
多种情况、多种处理方法都是正确的。
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