问题已解决
老师,请问 2021.7月客户开的专用发票我们已入账且抵扣,现因业务原因,客户退款 是不是要对方的红字发票



你好,对的是的,是这么做的,需要先开红字信息表。
2021 12/29 17:17

84785001 

2021 12/29 17:34
不是我们
是对方吧
以前他们提供给我们的发票

郭老师 

2021 12/29 17:37
你好,你们单位抵扣了,你们单位需要开红字信息表。

84785001 

2021 12/29 19:31
对方开红字发票不是吗

郭老师 

2021 12/29 19:40
你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。

84785001 

2021 12/30 10:24
不知道怎么开,有开具红字信息表的步骤吗

郭老师 

2021 12/30 10:32
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。