问题已解决
老师,航信信息服务做账分录问题,付款时,借管理费用,贷银行存款。抵扣时,借应交税费_应交增值税_减免税款,贷管理费用,然后这个减免税款怎么结转呢?分录怎么做



你好,这个不用结转,直接抵消了
2022 01/05 14:20

84784972 

2022 01/05 14:22
年底也不用结平吗?一直挂着?

冉老师 

2022 01/05 14:23
是的,这个是不用结转的
老师,航信信息服务做账分录问题,付款时,借管理费用,贷银行存款。抵扣时,借应交税费_应交增值税_减免税款,贷管理费用,然后这个减免税款怎么结转呢?分录怎么做
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