问题已解决
老师,请问一下你们税控盘服务费分录怎么做的呢?



您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
实际抵减的时候
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字
2022 02/27 20:11

84785017 

2022 02/27 20:48
老师,这样做,期末余额还是有数据

bamboo老师 

2022 02/27 20:50
借:应交税费-应交增值税-销项税额 280
贷:应交税费-应交增值税-减免税额 280
再写一笔分录

84785017 

2022 02/27 20:59
不用转到营业外收入吗?老师辛苦啦

bamboo老师 

2022 02/27 20:59
不用转到营业外收入啊