问题已解决
老师,我们上年发生了劳务费,还没有取得发票,已经计提过了。现在收到发票了账应该怎么处理呢?



你好,当时的分录是怎么做的?暂估和发票的是一致的吗?
2022 03/01 14:28

84785026 

2022 03/01 14:30
借:工程施工
贷:应付职工薪酬
借:主营业务成本
贷:工程施工

郭老师 

2022 03/01 14:31
大姑,和发票一致的,可以把发票放到暂估的凭证后面。
老师,我们上年发生了劳务费,还没有取得发票,已经计提过了。现在收到发票了账应该怎么处理呢?
赶快点击登录
获取专属推荐内容