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  老师,企业在筹办期间,业务招待费在汇算清缴时有两种填报方法,一种是填入业务招待费专栏,比如:账载50,税收30.纳税调增20另一个是填入其他行,应该咋填
 
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  你好同学,按你第一种办法填才是正规的。
  2022 03/21 16:38
 
 84785017 
 
2022 03/21 16:46
在筹办期,不作为亏损年度,那汇算清缴还要做,发生的筹办费如何处理,汇算清缴咋填
  
 李霞老师 
 
2022 03/21 16:49
你好。你好,那你有没有开发票呢?
  
 84785017 
 
2022 03/21 16:50
哎,不对。老师说账载50.税收0.纳税调增50
  
 84785017 
 
2022 03/21 16:51
费用发票有的
  
 李霞老师 
 
2022 03/21 16:51
你好同学,我想确定一个问题,你说是在筹建期,那截止到现在有没有开发票呢?就是看有没有确定收入呢?
  
 84785017 
 
2022 03/21 16:52
第二种方法是填在其他行30,后面没有具体说,我就不知道咋填了
  
 84785017 
 
2022 03/21 16:53
我是说筹建期,无收入
  
 李霞老师 
 
2022 03/21 16:54
你好同学,正常你的账载是50,按照你税收的话,应该是30所以需要调减20,而不是调增20。
  
 84785017 
 
2022 03/21 16:56
记账入了50,税收只允许扣减30.不是要纳税调增20吗
  
 李霞老师 
 
2022 03/21 16:57
您好,您需要调减呀,因为你账上是50,您税收只需要让你扣30,你需要调减的。
  
 84785017 
 
2022 03/21 17:01
50本就是减掉的,再减20.,那不等于税前减掉70吗?老师
  
 李霞老师 
 
2022 03/21 17:02
咱俩的表达意思可能不一样,我,我明白你的意思啦,对你是你是要调整的,要调增20的。
  
 李霞老师 
 
2022 03/21 17:02
可能我表达的意思没表达清楚。
 
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