问题已解决
郭老师,昨天问你的问题当时是好像懂了,但是今天做做分录不知那里错了,麻烦你在帮我看下好吗?
同学您好,您方便把昨天的截图我看下吗
2022 03/24 17:21
84785039 
2022 03/25 10:36
麻烦看下,最后生产成本一外加工
文老师 
2022 03/25 10:51
您委托加工物资,给对方对不应该是原材料吗
文老师 
2022 03/25 10:51
一般是借委托加工物资贷原材料的
84785039 
2022 03/25 10:52
车间领用材料后半成品发出去的
84785039 
2022 03/25 10:58
去年我是暂估加工费 做了一笔分录 借:生产成本-外加工贷:应付账款-暂估 3月开进来加工费发票了
文老师 
2022 03/25 13:39
您完工入库时候就不用再贷生产成本——外加工了
84785039 
2022 03/25 13:49
之前老会计 就是每月暂估的借:生产成本-外加工3万 贷应付账款-暂估3万 结转生产成本贷方有生产成本-外加工的3万,他这样做可以吗?所以我也跟的这样做了
文老师 
2022 03/25 14:03
没有转委托加工物资的话,可以这样做,但是转委托加工物资了以后,您贷方就发生了两次了
84785039 
2022 03/25 14:07
外发加工没有记委托加工物资科目,就一笔借:生产成本-外加工 贷:应付账款-暂估 等货到发票到 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某某单位 借:应付账款-某某单位 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 这样做的
文老师 
2022 03/25 14:39
应该来说暂估发票来了,先把暂估的红冲然后按发票入账,
暂估,借:生产成本-外加工 贷:应付账款-暂估
来发票,借:生产成本-外加工负数 贷:应付账款-暂估负数,借借:生产成本-外加工应交税费——一。应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-某某单位
付款,借应付账款——某某单位贷银行存款
84785039 
2022 03/25 14:42
为什么要红冲,红冲是等发票来了在红冲吗?
84785039 
2022 03/25 14:53
这个红冲是次月就红冲 还是来发票在红冲,如果不红冲可以吗?
文老师 
2022 03/25 15:10
严格来说是次月红冲,月底没有来发票的话,还要继续暂估,但是为了方便操作的话,是来了发票以后红冲
84785039 
2022 03/25 15:10
不红冲可以吗?

00:10:00
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