问题已解决
老师好:交增值税分录,可以直接借:应交税费_应交增值税-销项税1000,贷:银行存款1000. 我们是免税企业没有进项税抵扣



直接这么做账也是可以的
2022 04/07 20:27

84784999 

2022 04/07 20:38
如果有进项税抵扣,月末需要做结转吗? 转到未交增值税?

东老师 

2022 04/07 20:38
对,都转到未交增值税里面就可以。
老师好:交增值税分录,可以直接借:应交税费_应交增值税-销项税1000,贷:银行存款1000. 我们是免税企业没有进项税抵扣
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