问题已解决
2021年暂估了10万的成本票,借:主营业务成本,贷:应付账款—暂估,22年汇算清缴以前这10万的成本票开进来了,那原先暂估那笔分录怎么处理呢,红冲吗



您好
借:应付账款-暂估
贷;应付账款
这样写分录就好了
2022 04/25 13:17

84785016 

2022 04/25 13:18
不充主营业务成本吗

bamboo老师 

2022 04/25 13:18
暂估金额跟发票金额一致 不需要冲啊

84785016 

2022 04/25 13:20
那贷方为什么是应付账款呢

bamboo老师 

2022 04/25 13:21
您收票后不是要支付款项吗?

84785016 

2022 04/25 13:23
好的,懂了,谢谢老师

bamboo老师 

2022 04/25 13:24
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!