问题已解决

2021年暂估了10万的成本票,借:主营业务成本,贷:应付账款—暂估,22年汇算清缴以前这10万的成本票开进来了,那原先暂估那笔分录怎么处理呢,红冲吗

84785016| 提问时间:2022 04/25 13:16
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应付账款-暂估 贷;应付账款 这样写分录就好了
2022 04/25 13:17
84785016
2022 04/25 13:18
不充主营业务成本吗
bamboo老师
2022 04/25 13:18
暂估金额跟发票金额一致 不需要冲啊
84785016
2022 04/25 13:20
那贷方为什么是应付账款呢
bamboo老师
2022 04/25 13:21
您收票后不是要支付款项吗?
84785016
2022 04/25 13:23
好的,懂了,谢谢老师
bamboo老师
2022 04/25 13:24
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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