问题已解决

老师我们是一般纳税人 年销售收入550 已开销项310 材料进项500 管理费用150 工资110 之前的会计乱报了之前的税 只有企业所得税没有报 我现在怎么处理呢 不能直接报吧 不然会被税务局查的

84785044| 提问时间:2022 05/24 22:11
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潘潘老师
金牌答疑老师
职称:管理会计师 财税师
你好,你看一下错在哪里,更正申报再延续申报。
2022 05/24 22:25
84785044
2022 05/24 22:28
前面的没有做无票收入 怎么更正申报呢 所有的报表都重新报吗?
潘潘老师
2022 05/24 22:47
到大厅更正申报,把无票收入补申报。你也可以在汇算清缴时进行调整补数据纳税调整也可以的。
84785044
2022 05/24 22:52
汇算清缴完了,再去更正申报,补无票收入可以吗?
潘潘老师
2022 05/24 23:46
可以的,影响数据年报也会重新更正
84785044
2022 05/25 19:45
无票收入全部做在12月可以吗?更改的数据是全年都需要改还是 12月做了无票收入就改12月的呢
潘潘老师
2022 05/25 20:15
你无票收入在12月份就12月吧!
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