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2019年7月购入固定资产8月计提折旧,12月份收到政府拨款30万,计入营业外收入6250元,企业所得税年报该怎么填,通过专项用途财政性资金调减6250,资产折旧调整6250,那营业外收入该怎么写,现在税务出分险说是企业取得的各项财政性资金,应计入企业当年收入总额,通过A105020未按权责发生制确认收入对纳税调整明细表进行调整,,他是属于不征税收入,还是征税收入呢

84785005| 提问时间:2022 06/14 12:38
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您的政府补助符合不征税收入条件?
2022 06/14 13:53
84785005
2022 06/14 14:13
嗯嗯,对,我们符合那三个条件,政府补助30万,用于购买运输车,先申请项目,购买运输车,后来政府补助才到的账
84785005
2022 06/14 14:57
我们可以确认不征税收入,是不是只需要填写专项用途调整明细表调减,和资产折旧调增
84785005
2022 06/14 14:58
那主表已经计入营业外收入的,该怎么办
小林老师
2022 06/14 17:08
您好,是的,您的理解非常正确,计入营业外收入没问题,做税会差异
84785005
2022 06/14 17:15
具体怎么做呢?
小林老师
2022 06/14 17:17
您好,账做的没问题,本年度费用化是6250
84785005
2022 06/14 17:21
那前边的营业外收入需要调整吗?
小林老师
2022 06/14 17:27
您好,您按总额还是净额
84785005
2022 06/14 17:40
我是按总额法,分期确认收入的
小林老师
2022 06/14 17:46
您好,那您填写11列,还得有6250
小林老师
2022 06/14 17:47
您好,营业外收入是6250,您向税务证明满足不征税收入
84785005
2022 06/14 17:49
哪儿个表的11列,您能给我说一下,我都应该填哪儿个表,具体怎么填吗的
小林老师
2022 06/14 18:22
您好,最好一行,本期已经折旧6250
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