问题已解决
每个月的水电费先预估,大概6800元,下个月出账单实际支付6500元,这个会计分录应该怎么做呢



你好,红冲就可以的,红冲之前带骨的借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用贷其他应付款。
2022 07/12 12:47

84784959 

2022 07/12 12:49
再问一下老师,预估的时候怎么做会计分录呢

郭老师 

2022 07/12 12:50
借管理费用贷、其他应付款。
每个月的水电费先预估,大概6800元,下个月出账单实际支付6500元,这个会计分录应该怎么做呢
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