问题已解决
办公楼租金每月借管理费用贷预付款,现在想调整到营业外支出,是先红冲以前分录再写正确的分录吗?我红冲以前分录是借管理费用负数贷预付款负数,后来又写一笔正确的借营业外支出以前分录的合计数贷预付款,现在科目余额表里管理费用本期发生额是负数,期末为啥贷方还有余额



你好 1; 1. 可以红冲了在重新做 ; 只要没有跨年;直接处理即可;
2022 08/04 17:47

84785040 

2022 08/04 17:53
那为啥管理费用贷方期末有余额

84785040 

2022 08/04 17:54
这个不明白,应该是零才对吧,还是说我没结转损益才出现有余额的

meizi老师 

2022 08/04 17:58
你好; 那是你 系统识别不了 你贷方做管理费用 ; 你调整下;做借方管理费用负数体现

84785040 

2022 08/04 18:21
损益类的在贷方是识别不了,所以红冲的时候按照原分录红冲的,但是科目余额表管理费用在贷方

meizi老师 

2022 08/04 18:22
你好 ; 是的。 对的哈; 你自己调下; 最好是反结账去处理哈

84785040 

2022 08/04 18:37
还是不明白,我已经做的损益在借方红字了,我打开科目余额表损益借方是负数,期末贷方有余额啊,所以就不明白为啥在贷方

meizi老师 

2022 08/04 18:47
你好; 意思是 你当月做账已经造成了 贷方有余额了; 最好是去当月的 所属期内去改分录 ; 不要直接调整

84785040 

2022 08/04 18:56
我是当月调整本年累计的发生额时出现损益类调完在贷方是为什么

84785040 

2022 08/04 18:57
原路冲红为啥贷方还有余额

meizi老师 

2022 08/04 19:06
你好,所属期不一样,比如6月做的,你去6月反结账改,做借方管理费用负数

84785040 

2022 08/04 21:31
我是在当月直接调本年的不用反结帐啊,我在前几个月是借管理费用贷预付款,红冲也是借管理贷预付款,为啥贷方有余额这个不明白啊,老师能不能针对这个问题给解答啊,是什么原因使管理费用贷方期末有余额

meizi老师 

2022 08/05 08:44
你好; 1. 你如果是 借管理费用贷预付款 ; 那么你红冲做; 借管理费用 负数 贷预付账款负数 ; 那么就贷方 管理费用 余额 ; 除非你金额做的不对; 比如你借方管理费用正数是100 ; 你 红冲成了 120 ; 那么你 贷方就会有20的余额 ; 需要你自己去看看管理费用明细账 ;看看你们 自己做了多少;红冲了多少; 看金额是不是错误了