问题已解决

老师,请问以前月份已经抵扣的专票现在红冲重新开具,怎样做分录。

84785046| 提问时间:2022 08/23 14:06
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,做原来的负数分录。
2022 08/23 14:07
84785046
2022 08/23 14:10
“应交税费-应交增值税(进项税额)红字”   还是   “应交税费-应交增值税(进项税额转出)红字”
玲老师
2022 08/23 14:13
开红字发票直接用负数分录。
84785046
2022 08/23 14:16
就是按照以前的分录科目一模一样做一个负数的?
玲老师
2022 08/23 14:20
是的,就是这样处理的。
84785046
2022 08/23 14:23
老师这个政策中所说的“所列增值税税额从当期进项税额中转出”的意思是要将这部分进项税用应交增值税(进项税额)红字冲掉,而不是要使用“进项税额转出”这个科目对吗
玲老师
2022 08/23 14:27
增值税的复表二,填写进项转出。
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