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销售方去年12月开具购货方增值税专票,购货方信息有误,今年五月退回公司,开具了红字发票,又重开了正确的,要如何做账务处理?

84784984| 提问时间:2017 06/20 15:52
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84784984
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
销售方
2017 06/20 15:54
84784984
2017 06/20 16:04
老师,跨年了也是这么处理吗?
邹老师
2017 06/20 15:52
你好,你是销售方还是购货方
邹老师
2017 06/20 15:55
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 正确的 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
邹老师
2017 06/20 16:06
你好,是的
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