问题已解决
销售方去年12月开具购货方增值税专票,购货方信息有误,今年五月退回公司,开具了红字发票,又重开了正确的,要如何做账务处理?



销售方
2017 06/20 15:54

84784984 

2017 06/20 16:04
老师,跨年了也是这么处理吗?

邹老师 

2017 06/20 15:52
你好,你是销售方还是购货方

邹老师 

2017 06/20 15:55
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
红字发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
正确的
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

邹老师 

2017 06/20 16:06
你好,是的