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老师,这个要怎么做呢?

84784965| 提问时间:2022 09/30 16:36
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葡萄老师
金牌答疑老师
职称:税务师
您好。 支付税控盘技术费时 借:管理费用 280 贷:银行存款280 技术维护费抵税时 借:应交税费_应交增值税_减免税款280 贷:管理费用 -280(红字) 月末结转未交增值税 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税(1000-600-280)120 贷:应交税费_未交增值税120
2022 09/30 17:06
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