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老师 甲公司为增值税一般纳税人,本年3月"应交税费——应交增值税"科目贷方的销项税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期初无留抵税额。请对甲公司该业务进行账务处理

84785044| 提问时间:2022 10/15 10:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税销项20万 应交税费、应交增值税进项12万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税8万, 借,应交税费应交增值税转出未交增值税8万 贷,应交税费,未交增值税
2022 10/15 10:25
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