问题已解决

老师下午好!如下图,应交税费——应交增值税怎么结转平账呢?

84784970| 提问时间:2022 10/18 14:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   看余额来结转; 比如   参考附件    
2022 10/18 14:29
84784970
2022 10/18 14:41
老师,我对不上呢,你能帮忙看一下吗?我看以前代账公司做的,进项及销项没有结转过,转出多交增值税还有贷方余额。不知道怎样清零处理
meizi老师
2022 10/18 14:45
你好;      补结转即可; 你去看看 余额来结转   
84784970
2022 10/18 14:54
转出多交增值税 贷方余额103707.25,怎么结转清零呢?
meizi老师
2022 10/18 14:58
你好;贷方    你去看看是不是销项税小于了进项税;  留底进项税了吗   
84784970
2022 10/18 15:10
我也不知道呢,这个是代账公司遗留下来的。我是菜鸟,也不太懂。我看之前代账公司月末、年末都没有转账过进项及销项,我看都有人余额,如果不结转有没有问题呢? 之前代账公司是这样处理的,拿到进项发票,借:应交税费——待认证进项税额。开了销售发票,贷:应交税费——应交增值税——销项税额。 月末结转:借:应交税费——应交增值税——进项税额,贷:应交税费——待认证进项税额 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税。
meizi老师
2022 10/18 15:13
你好; 先去看看 之前你申报表 每个月的进项税和销项税和你账上数据一致吗? 先核对这个   
84784970
2022 10/18 15:16
好的,那我先查一查,如果不一致再找你看下一步怎么办
meizi老师
2022 10/18 15:22
 你好; 不一致就得调整分录了  先去看啥原因   
84784970
2022 10/18 15:56
老师您好!我查了一下,2019年1月有一笔转出多交增值税3038.17,我查了申报表显示期末留抵税额3038.17,2020年1月有一笔转出多交增值税5660.50,申报表显示期末留抵税额5660.5,2020年9月有一笔转出多交增值税1602.8,申报表显示期末留抵税额1602.8。2021年3月有一笔转出多交增值税1051.62,申报表显示期末留抵税额1051.62。2021年7月有 借;应交税费——应交增值税——转出多交增值税1045.84,贷:应交税费——未交增值税1045.84
84784970
2022 10/18 15:58
那这样转出多交增值税余额在贷方10307.25也就对上了,老师,这个我要怎么处理呢?10月份开的销售发票,到时不用交增值税从这里借方转出吗?
meizi老师
2022 10/18 16:02
 你好;        你把应交税费 -下面增值税明细科目全部   结转到未交增值税去  
84784970
2022 10/18 16:04
老师,你的意思是说:? 借: 借;应交税费——应交增值税——转出多交增值税 10307.25 贷:应交税费——未交增值税 10307.25
meizi老师
2022 10/18 16:07
你好;   是的;  你是贷方金额的哇 ; 结转即可   ;   
84784970
2022 10/18 16:08
那到时申报表的时候怎么填写呢?把这个金额填写在哪里?
meizi老师
2022 10/18 16:09
 你好; 申报表;   你这个转出后;贷方说明你还有未交增值税的; 你看看金额   
84784970
2022 10/18 16:10
真是服了代账公司了,既然做了留抵,为什么下一个月申报时不用掉呢,一直放在哪里挂着,从19年到21年的数据了
meizi老师
2022 10/18 16:12
 你好; 估计你们代理记账全部是乱报的;    
84784970
2022 10/18 16:37
老师,代账公司之前月末结转是: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税。 那我为了把转出多交增值税的贷方余额,是不是月末可以直接这样操作? 借:应交税费——应交增值税——转出多交增值税 贷:应交税费——未交增值税
meizi老师
2022 10/18 16:41
 你好;     可以这样结转;但是明细销项税和进项税也得结转的  
84784970
2022 10/18 16:49
好的,那我这个月底结转下,应交税费下的科目只有那个科目有余额呢?进项、销项都是清零是吗?
meizi老师
2022 10/18 16:53
你好; 是的; 最后 所有明细都结转到未交增值税二级科目去   
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