问题已解决

老师,他这一笔12月份 购买税盘的时候就已经入账,两张发票已经粘在12月份了 现在1月份拿出来低免税时候, 为什么又拿着这两张发票 来做账呢? 还有12月份计入的管理费用,1月份管理费用贷方冲掉的时候金额为什么在借方用红字冲销呢?

84785010| 提问时间:2022 11/29 15:37
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你的意思只是1月要申报抵减; 但是你12月是 把   外购的 和抵减分录一起做账 到12月去了是吗   
2022 11/29 15:44
84785010
2022 11/29 15:53
12月份只是入账了,没有递减,意思是当月也可以抵减是吧。12月份入账的时候已经粘在12月份的凭证上面了。我1月份在做凭证的时候 没有发票了,那个发票是复印粘在粘单上还说怎么弄
meizi老师
2022 11/29 15:56
 你好;    是的;当月可以做抵减分录。  你次月报的时候抵减申报表  填写即可   
84785010
2022 11/29 16:01
不需要附单据吗?
meizi老师
2022 11/29 16:02
 你好; 这个不用单独附附件了  
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