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m61436018| 提问时间:2022 12/01 18:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
比如你们单位是提前支付了,业务已经发生了,你直接做到业务发生的当月,没有发票也做账,根据权责发生制来做就可以了,借管理费用贷其他应付款或者是银行存款 发票到了之后,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的企业管理费用,贷其他应付款。
2022 12/01 18:57
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