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1月有增值税代开票,按1%的税率来开具的,但是在纳税申报时只能填写3%的开票金额,请问这个在增值税纳税申报上怎样填列,公司是小规模纳税人

84785022| 提问时间:2023 01/30 13:07
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
增值税纳税申报中,小规模纳税人1月有增值税代开票,按1%的税率来开具,纳税申报时应填写3%的开票金额。 1.首先考虑减免税情况,小规模纳税人开具增值税专票,可减免税,减按1%税率,即开票时应填写1%,纳税申报时填写3%,仍然享受优惠; 2.如果小规模纳税人不享受减免,则1%的增值税税额应在增值税纳税申报中,填写专用发票的按3%的税率的金额,例如100元的发票,填写应增值税金额为3元; 3.拓展知识:小规模纳税人在收入未超过规定标准的情况下,可以享受减免税政策,包括增值税、企业所得税等,有利于小微企业发展。
2023 01/30 13:20
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