问题已解决
小规模去年开的发票,今年红冲了,然后又从新开了,申报时怎么弄,因为去年免税今年有税



你好,那你发票开错了,你应该直接给他开免税的税率啊,你现在看你的销售额合计是多少,如果是在30万以内的,在第十栏里面填写就可以的。
2023 02/08 15:40

84784996 

2023 02/08 15:45
红冲是免税的税率!但是又开别的项目了!红冲了39万,又开了42万

郭老师 

2023 02/08 15:46
你好,那就按照3万来申报。

84784996 

2023 02/08 16:31
税额就按税控盘上的税额填么
那2022年的企业所得税汇算跟这个收入是不是就没有关系

郭老师 

2023 02/08 16:32
对的,是的,没有关系的,它影响今年。