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老师,问下这个题咋做,我咋算也算不出答案呢
84785044
|
提问时间:2023 03/17 15:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:
注册税务师+中级会计师
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你好 当月应交增值税=销项税额—(进项税额—免税收入对应的进项税额) =113万/1.13*13%—(5.5万—5.5万/(100万+50万))
2023 03/17 15:04
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收到政府补助,用于资本化支出,1.“符合”不征税收入条件时,摊销递延收益时,贷记其他收益?还是冲减相关资产的折旧成本费用? 2.“不符合”不征税收入条件时,摊销递延收益时,贷记其他收益?还是冲减相关资产的折旧成本费用?
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