问题已解决
就是说:我们去年开具了销售专票,因为去年对方未收票,让我们去拿回来,因为工作忙没有及时作废,完后今年 1 月才作废并开具了销项负数发票,这个业务如何处理?



你好,这个没关系,其实你正常。做就可以了,销项负数就做负数分录复数。愤怒
2023 04/10 12:11

84785014 

2023 04/10 12:12
我们开具发票的时间是去年 9 月份,而作废时间是今年 1 月 开具负数发票也是今年 1 月

宋生老师 

2023 04/10 12:13
你好,这个是不能作废的,你是开了负数发票。就在1月做负数发票的分录就好了。

84785014 

2023 04/10 12:17
那增值税报表的本年累计数和本月数就相差那个负数发票的金额

84785014 

2023 04/10 12:19
那库存也不用调整吗?

宋生老师 

2023 04/10 12:19
你好,正常是不会的,你读入了肖像的话,他就会直接减去复数的部分。