问题已解决
电费分摊做账



据使用部门来嘛,借管理费用、制造费用、销售费用、电费,贷预付账款
2023 06/26 10:50

75933950 

2023 06/26 13:48
老师,你好,具体情况是我们公司和其他公司公用一个电表,电费分摊下来,各自分别交给供电局,但是开的专票是一张总的,是我们公司的抬头,请问下我们公司这边怎么做分录?

郭老师 

2023 06/26 13:48
你给对方开一个原始凭证分割单和发票复印件,对方可以抵扣所得税。

75933950 

2023 06/26 13:51
好的,谢谢老师,那我们这边怎么做,做到费用里面是只做我们的部分,还是全额做?进项转出的时候,借方做哪个科目

郭老师 

2023 06/26 13:55
借管理费用、
其他应收款、
应交税费、应交增值税进项,
贷银行存款、
其他应收款
借其他应收款,贷应交税费应交增值税进项转出。

75933950 

2023 06/26 15:04
老师,做到费用里面的金额是全额还是部分

郭老师 

2023 06/26 15:06
管理费用是不含税的金额,你们单位自己使用的那一部分,其他应收款是别人用的,不含税的金额,进项是全部的。