问题已解决
我4月份时收到一张增值税专用发票直接做费用了,税我做了进项税转出,就造成了申报和帐内不符刚好就是这笔增值税金,请问我本月如何调整?
你好,这个税款是做多了借方进项转出吗?
2023 11/02 18:13
84784970 
2023 11/02 18:24
因为不能抵扣,我就全部做成费用了,没有做增值税的进来却做了进项税转出,所以就造成了帐与税务申报的不同
84784970 
2023 11/02 18:24
因为不能抵扣,我就全部做成费用了,没有做增值税的进来却做了进项税转出,所以就造成了帐与税务申报的不同
郭老师 
2023 11/02 18:26
你好,当时你今天转出怎么做的?借管理费用,贷应交税费进项转出吗?如果是的话,借管理费用负数,
借应交税费应交增值税进项转出。

00:10:00
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