问题已解决
老师,9月增值税申报表上销项税额多了0.01是报表错了,导致我多交了0.01,而账上是我计提是对的,实际交也多交了0.01,现在该怎么处理,未交增值税借方多了0.01,能调到营业外支出吗?



只能用这个营业外支出调整就可以
2023 12/13 13:30
老师,9月增值税申报表上销项税额多了0.01是报表错了,导致我多交了0.01,而账上是我计提是对的,实际交也多交了0.01,现在该怎么处理,未交增值税借方多了0.01,能调到营业外支出吗?
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